Supporto nella gestione dei rapporti intercompany

 

 

La disciplina italiana del transfer pricing prevede la modalità di determinazione del prezzo appropriato in transazioni aventi ad oggetto  beni/servizi/intangibili intercorse tra società dello stesso gruppo. 

La previsione si applica al caso di determinazione dei prezzi o dei profitti relativi ad operazioni che intercorrono tra due imprese appartenenti allo stesso gruppo e residenti in due Paesi diversi.

Timeline di lavoro

La timeline di progetto dipende dalla complessità del gruppo, delle transazioni poste in essere e dei paesi esteri in cui il servizio deve essere attivato.

Da monitorare le scadenze rispetto alla predisposizione della documentazione di transfer pricing (e.g., in Italia la predisposizione della TP doc deve avvenire entro l'invio della dichiarazione dei redditi).

Talking Point

  • Standardizzazione e monitoraggio centralizzato dei prezzi di trasferimento applicati all'interno del gruppo;
  • Miglioramento della gestione del rischio fiscale e miglior comprensione fiscale del sistema paese estero;
  • Creazione di un know-how fiscale e documentale centralizzato a livello di casa madre;
  • Creazione di un’organizzazione chiara e definita rispetto a responsabilità e processi.

Principali challenges

  • Set up iniziale del piano di lavoro, definizione dei ruoli e dei team di lavoro.

EY Private Specs

  • Risparmio di costi e ottimizzazione del budget fiscale rispetto ai vari progetti da implementare secondo un approccio di priorità;
  • Supporto globale ed integrato di un unico interlocutore per la gestione di tutti i rapporti intercompany del Gruppo;
  • Approccio reattivo e flessibile nella risoluzione di problematiche fiscali locali;
  • Affiancamento di un network internazionale altamente qualificato in grado di assistere gli aspetti cross-border della normativa.

Come può aiutare EY

  • Assistenza fiscale in materia di contrattualistica nell'ambito della politica infragruppo;
  • Supporto nella corretta definizione dei prezzi di trasferimento all'interno del gruppo;
  • Supporto nella predisposizione degli oneri documentali previsti dalla normativa domestica ed internazionale in materia di transfer pricing (Master file e country file);
  • Supporto nelle composizione delle controversie internazionali in materia di doppia imposizione  (Mutual Agreement Procedure - MAP).

Sub-activities

  • Gestione coerente e centralizzata delle verifiche fiscali e del contenzioso tributario;
  • Progetti di razionalizzazione delle strutture societarie esistenti in relazione agli obiettivi di business e all’introduzione di nuove disposizioni normative (locali e internazionali);
  • Assistenza specifica in materia di operazioni acquisitive da parte del Gruppo (e.g., tax due diligence, tax structuring, aspetti fiscali della contrattualistica sottostante);
  • Assistenza in materia di fiscalità internazionale (e.g., ritenute, CFC, regimi speciali, imposizione sui dividendi, trasferimento di IP, tax ruling).

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